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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-29 11:21

您好
請問計提時候分錄怎么寫 的

小莫 追問

2019-09-29 11:22

借,主營業(yè)務(wù)成本   貸應(yīng)付職工薪酬!    付款時,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-09-29 11:23

借:主營業(yè)務(wù)成本  借方紅字
貸:應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字
借:銀行存款等 借方藍字
借:應(yīng)付職工薪酬  借方紅字

小莫 追問

2019-09-29 11:24

收回時是現(xiàn)金收的

小莫 追問

2019-09-29 11:25

明白了

bamboo老師 解答

2019-09-29 11:26

嗯 把銀行存款改為庫存現(xiàn)金就好

小莫 追問

2019-09-29 11:29

不用掛其他應(yīng)收再做收款?

bamboo老師 解答

2019-09-29 11:31

不用掛其他應(yīng)收再做收款

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相關(guān)問題討論
您好 請問計提時候分錄怎么寫 的
2019-09-29 11:21:28
需要計提按下面這個做賬
2019-03-01 09:05:04
你好 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
2018-08-29 11:45:33
對的是的,和社保是一樣的。
2021-11-11 10:45:29
同學你好!公司承擔的公積金部分? 需要計提哦 借:管理費用等 ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金
2021-10-19 21:25:14
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