
我想請其他應付款里屬代轉(zhuǎn)付的款項要做預算會計分錄嗎?比如其他單位撥來的款,我單位全款代轉(zhuǎn)付,要不要做預算會計看了很多例題只要有涉及現(xiàn)金支付就要做預算分錄,不管是不是涉及業(yè)務(wù)收支,所以搞得我很難確定什么時候要做預算分錄,請老師指教我的理解是納入預算收支涉及現(xiàn)金時要做,往來款項中雖有涉及現(xiàn)金如不涉及業(yè)務(wù)收入支出時,之只是互相往來這種情況不要做預算分錄。可是看了很多例題有的要有的不要,我懵了?
答: 預算會計只是按收付實現(xiàn)制核算預算內(nèi)資金。
我們公司股東結(jié)算 打算把應收,應付,其他應收,其他應付款清空 但是我們之前也沒有做壞賬計提 那這賬怎么處理最好呀 最好發(fā)個會計分錄 謝謝
答: 把應收的收回來,應付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,有關(guān)老板娘的賬,想問下應該怎么調(diào)。我們賬上現(xiàn)在其他應收款—老板娘120000 , 其他應付款—老板娘 479600 。結(jié)余 359600我想把其他應和其他應付沖了,應該怎么做會計分錄呢?
答: 借其他應付款—老板娘120000 貸其他應付款—老板娘120000

