
我們上月有位員工工資10000元未付。我計(jì)入待其他應(yīng)付款—XX工資本月銀行存款支付了7000元,另3000元下半年付,我的分錄這樣做對嗎?借:其他應(yīng)付款—XX工資 10000 貸:銀行存款 7000 其他應(yīng)付款—未發(fā)工資 3000
答: 直接做 借:其他應(yīng)付款—XX工資 7000 貸:銀行存款 7000就可以了,下次付的時(shí)候也這樣做
老師,我想問下,每個月工資預(yù)留20%發(fā)放,年底一次性發(fā)放,每個月結(jié)賬的話 ,分錄是要怎么做得?需要把這20%計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?
答: 您好!這個20%不需要另外做,平時(shí)按照正常的分錄做就可以了,只是因?yàn)橹Ц兜臅r(shí)候剩下20%,所以應(yīng)付職工薪酬在貸方會有余額。在年底的時(shí)候一次把這個余額支付就可以了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,我們公司的工資表已經(jīng)做出來,公司一位員工辭職回家,老板不打算給他結(jié)算工資,我應(yīng)該怎么入賬呢?
答: 按工資冊里刪除后的數(shù)做賬就行





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