
我們上月有位員工工資10000元未付。我計入待其他應(yīng)付款—XX工資本月銀行存款支付了7000元,另3000元下半年付,我的分錄這樣做對嗎?借:其他應(yīng)付款—XX工資 10000 貸:銀行存款 7000 其他應(yīng)付款—未發(fā)工資 3000
答: 直接做 借:其他應(yīng)付款—XX工資 7000 貸:銀行存款 7000就可以了,下次付的時候也這樣做
老師,我想問下,每個月工資預(yù)留20%發(fā)放,年底一次性發(fā)放,每個月結(jié)賬的話 ,分錄是要怎么做得?需要把這20%計入其他應(yīng)付款嗎?
答: 您好!這個20%不需要另外做,平時按照正常的分錄做就可以了,只是因為支付的時候剩下20%,所以應(yīng)付職工薪酬在貸方會有余額。在年底的時候一次把這個余額支付就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我是做內(nèi)賬的。這次公司發(fā)工資,還有幾百塊錢工人沒有來領(lǐng),我是想做其他應(yīng)付款掛著,但是我們總經(jīng)理(兼出納)說,就當(dāng)作他付了。他會承擔(dān)付這個款的責(zé)任。但是沒有領(lǐng)條也沒有轉(zhuǎn)賬單,我無法做賬啊。。董事長把權(quán)利都交給他,平時都不在公司的。。。。老師,我該怎么辦
答: 實際沒有付的,掛其他應(yīng)付款。當(dāng)他付的要貸庫存現(xiàn)金嗎,如果是這樣處理是讓你將員工的工資給他領(lǐng)走嗎,領(lǐng)現(xiàn)金要領(lǐng)款單并要相關(guān)人簽字審核,領(lǐng)款人簽字的。所以是行不通的。




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田老師 解答
2015-09-29 09:42
田老師 解答
2015-09-29 09:49