
老師,老板去年買了個二手設(shè)備124萬,我做的:借:固定資產(chǎn),貸:其它應(yīng)付款-設(shè)備當(dāng)月計提了折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:累計折舊-暫估入賬可是至今老板也沒把發(fā)票拿回來,我還怎么處理呢?
答: 正常做賬可以 匯算清繳調(diào)增
小規(guī)模納稅人主營業(yè)務(wù)成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業(yè)務(wù)成本 ??????????貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是這樣之前的會計沒有暫估入賬,只是做了結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可是結(jié)轉(zhuǎn)的單價和后面入庫的單價又不一致,這樣該怎么做?
答: 當(dāng)時會計是怎么進(jìn)行的會計處理?









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草木深 追問
2019-09-27 12:05
郭老師 解答
2019-09-27 12:09