老師,如果本月認(rèn)證時(shí)多認(rèn)證了幾十萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),在報(bào)稅時(shí)把多認(rèn)證的幾十萬(wàn)金額填在了“附表一”“未開(kāi)發(fā)票”欄里了,以后每月又把這部份金額沖出來(lái),而報(bào)稅時(shí)沒(méi)把這部份金額作為“進(jìn)項(xiàng)留抵,這樣做可以嗎
紅葉
于2016-03-10 10:16 發(fā)布 ??893次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2016-03-10 10:55
那只有做“進(jìn)項(xiàng)留抵”羅,那之前會(huì)計(jì)這樣申報(bào)就報(bào)錯(cuò)了,我剛接手怎么處理呢
相關(guān)問(wèn)題討論

不可以
2016-03-10 10:51:34

你好!不跨年的話可以先不用勾選。
2020-07-06 16:01:01

你好 如果認(rèn)證與你做賬的時(shí)候月份不一樣的話 就要體現(xiàn)出來(lái)的; 你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅或者沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候 就不結(jié)轉(zhuǎn)就行了 。等后期結(jié)轉(zhuǎn)就行了 抵減進(jìn)項(xiàng)稅
2019-11-11 17:08:23

是的,
1.待抵扣稅額,是還沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票。
2.留抵稅額,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-02-27 09:21:27

同學(xué)你好
這個(gè)分錄不對(duì)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
田老師 解答
2016-03-10 10:51
田老師 解答
2016-03-10 11:02