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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-27 10:46

您好
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月底應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅的期末余額在貸方且為負(fù)數(shù) 對(duì)的

Z&C 追問

2019-09-27 10:47

那月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-27 10:52

有的單位不結(jié)轉(zhuǎn) 留待下期繼續(xù)抵扣 有的單位結(jié)轉(zhuǎn)的 
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅

Z&C 追問

2019-09-27 10:54

那進(jìn)賬大于銷項(xiàng),期末余額在借方,這樣對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-27 10:56

進(jìn)賬大于銷項(xiàng),期末余額在借方,這樣對(duì)的

Z&C 追問

2019-09-27 10:57

那就是月底結(jié)轉(zhuǎn)都行是嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-27 11:02

是的 可以月底結(jié)賬 可以按年結(jié)轉(zhuǎn)

Z&C 追問

2019-09-27 11:02

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-27 11:04

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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