
21年的計(jì)提的制造用,借制造費(fèi)用,貸計(jì)提費(fèi)用,但是付款的時(shí)候做賬成了借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,22年才發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的制造費(fèi)用沒有沖掉,應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好; 你借制造費(fèi)用,貸計(jì)提費(fèi)用 貸方 是做的那個(gè)科目 ? 這樣好判斷 ; 你這個(gè)計(jì)提的費(fèi)用真實(shí)發(fā)生了嗎
老師,想問一下,車間的制造費(fèi)用本來(lái)是當(dāng)月計(jì)提的,但是我9月發(fā)現(xiàn)7月和8月都有未計(jì)提的制造費(fèi)用(先用后付款,當(dāng)時(shí)不知道),這些生產(chǎn)配件分別在7月和8月用了,但是到9月才付的款,那這個(gè)怎么做賬?
答: 借周轉(zhuǎn)材料 貸應(yīng)付賬款,借 制造費(fèi)用 貸周轉(zhuǎn)材料
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司租用的廠房轉(zhuǎn)租給其他公司使用,怎么做賬。另外包括把生產(chǎn)設(shè)備也一起租出,還有水、電、氣等費(fèi)用先由我司墊付的。沒租之前,是先計(jì)提費(fèi)用,借:制造費(fèi)用,貸:應(yīng)付暫估?,F(xiàn)在不知如何下手了。以上請(qǐng)老師,幫忙理個(gè)思路。謝謝!
答: 您好: 首先租入廠房應(yīng)該記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算,出租生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)取得收入記入其他業(yè)務(wù)收入,水電等發(fā)生時(shí)先記入成本費(fèi)用,然后根據(jù)實(shí)際再?zèng)_掉即可。


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2019-09-26 17:03
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2019-09-26 17:07
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2019-09-26 17:26
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2019-09-27 06:45