@郭老師,我們有一般納稅人和小規(guī)模公司,客戶問用哪 問
若不糾結稅率、想省成本:選小規(guī)模,普票 1% 征收率(2027 年底前),季度 30 萬內免增值稅,流程簡單。 若業(yè)務金額大、后續(xù)可能需抵扣(換專票):選一般納稅人,按適用稅率(如 6%、13%)開票,適配大額業(yè)務,后續(xù)換票方便。 按業(yè)務金額和是否有潛在抵扣需求選即可。 答
A公司上半年購入固定資產(chǎn)已經(jīng)交付使用,已經(jīng)付款,但 問
同學你好, 調表不調賬的意思 是指 會計分錄不用做了, 只把賬務報表做調整。 用調整后的財報去申報企業(yè)所得稅 答
9月份收到兩筆跨境人民幣需要出口退稅嗎,怎么申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
我司是科技企業(yè),之前給代帳公司做帳,現(xiàn)公司有無形 問
先追溯調整:補記研發(fā)支出,區(qū)分費用化和資本化 ——借:研發(fā)支出 - 費用化支出(已費用化部分)研發(fā)支出 - 資本化支出(符合資本化條件部分)貸:管理費用(沖回代賬公司誤記的管理費用) 無形資產(chǎn)形成時:借:無形資產(chǎn)貸:研發(fā)支出 - 資本化支出 對外投資時:借:長期股權投資(按投資對價或評估價)貸:無形資產(chǎn)(賬面價值)資產(chǎn)處置損益(差額,或借方) 答
請問工人在工地受傷了,公司培償給個人的醫(yī)藥費28 問
你好,這個是計入管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-工傷補貼了 答

公司去年6月份開的銷售發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)生銷售折讓,發(fā)票多開了,現(xiàn)在能不能開紅字發(fā)票紅沖多開的金額,是不是購買方去稅務局紅字申請,我們這邊去稅務大廳寫紅字發(fā)票承諾書,然后再開具紅字發(fā)票
答: 專票對方認證了嗎?
請問老師,我現(xiàn)在給別家公司開具10張發(fā)票現(xiàn)在想要開具紅字發(fā)票沖銷,是必須得開具10張發(fā)票一一對應嗎?
答: 你好,嗯嗯, 是的呢,要一一對應的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
19年2月份,紅沖1月份開錯稅率3%的票,1月份當時按照稅局要求換算成16%稅率在未開具發(fā)票處填寫,然后2月份紅沖發(fā)票,開具紅字發(fā)票,和未開具發(fā)票紅沖,相當于是開票的紅沖和未開具發(fā)票的紅沖,重復了,導致后面月份的增值稅少繳了609.73,怎么辦?
答: 你好,把重復沖掉的那部分補充申報一下


窗前月明 追問
2019-09-26 15:07
郭老師 解答
2019-09-26 15:11