
如果公司增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末要做會(huì)計(jì)處理嗎
答: 你好 進(jìn)項(xiàng)多不交稅 不用寫(xiě)分錄
當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理
答: 你好!這個(gè)不需要單獨(dú)處理了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,月末增值稅怎么會(huì)計(jì)處理,包含進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

