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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-09-25 10:20

借:應(yīng)收賬款
貸:營業(yè)收入 10
應(yīng)交稅費-增值稅-銷  0.9
進項
借:營業(yè)成本等
應(yīng)交稅費-增值稅-進
貸:銀行存款等
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷-進
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-各明細科目 
借:所得稅費用
貸:應(yīng)交所得稅

●︿●小英 追問

2019-09-25 10:25

取得一張1萬的進項發(fā)票,會計分錄,借:工程施工9000,應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅1000 貸:銀行存款10000對嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 10:30

你好,同學(xué)。處理是對的

●︿●小英 追問

2019-09-25 10:33

還有一個問題,那個企業(yè)所得,個人所得稅,印花稅能不能不分那么細,直接一個科目計入應(yīng)交稅金

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 10:36

不行的喲,同學(xué)
這里時要求設(shè)置明細科目 加以區(qū)分

●︿●小英 追問

2019-09-25 10:37

好的,謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 10:38

不客氣,祝你工作愉快

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2019-09-25 10:20:22
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-03-01 21:12:52
你好,對,增值稅稅負率=交納的增值稅/營業(yè)收入 所得稅稅負率=交納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
你好,四五六月份沒有收入利潤 ,就不需要計提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
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