APP下載
虛假半人心№
于2019-09-24 20:22 發(fā)布 ??1160次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-09-24 20:25
你這墊付 購買,你這不屬于你的成本 啊
虛假半人心№ 追問
2019-09-24 20:30
那收到34500了借銀行存款貸其他應收款,還剩55500沒有收到怎么記了
還是把9萬先掛賬
陳詩晗老師 解答
2019-09-24 20:31
你的34500這是你企業(yè)應該出錢買的還是你的甲方
2019-09-24 20:41
老師,我們有個通電工程合同價9萬,我們還沒有收到錢,我們墊付34500購買電桿,這筆怎么記
2019-09-24 20:42
沒收到錢借:應收賬款 9萬貸 營業(yè)收入墊付,你是自己的成本,還是幫人家購買
2019-09-24 20:43
我們自己購買,但是9萬還沒有收到
2019-09-24 20:44
借:營業(yè)成本貸 銀行存款 34500
2019-09-24 20:46
那收到45000了,借銀行存款貸應收賬款
2019-09-24 20:48
是的。同學。就是這樣處理
2019-09-24 20:49
好的謝謝老師
2019-09-24 20:52
不客氣,祝你工作愉快
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師好,養(yǎng)老院五保老人的國家補助給到公司時借銀行存款,貸其他應收款,期末需不需要歸集成本算利潤呀
答: 你好,還需要發(fā)給老人嗎
老師,我們有個通電工程合同價9萬,我們還沒有收到錢,我們墊付34500購買電桿,借其他應收款,貸銀行存款,收到錢記借銀行存款,貸其他應收款,怎么轉成本了
答: 你這墊付 購買,你這不屬于你的成本 啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師?那成本呢,借銀行存款,貨其他應收款?還要再做個啥
答: 折舊費等是成本 這個按實際的
老師,其他應收款和其他應付款科目我只想用這其中的一個科目,其他應收款,如果老板娘借錢給公司,我分錄這么寫可以么?借:銀行存款 貸 其他應收款
討論
甲公司是乙公司的股東,幫乙支付了開辦費,是不是應該寫成借:其他應收款-乙公司 或者其他應付款-乙公司貸:銀行存款
我發(fā)現(xiàn)以前的賬上:股東是同一個人。做賬憑證上摘要寫:股東借款。借其他應收款,貸銀行存款。另外的一個科目里,做賬憑證上摘要寫:向股東借款。分錄是借:銀行存款,貸:其他應付款。我總覺得摘要有問題,也不合理。你前面借了錢都沒還公司。后面又做向股東借款。這樣子我現(xiàn)在是不是要做一筆先還公司的賬,再做一筆還股東的錢?
老師好!我的問題是2020年XX員工的余額是:其他應收款 貸:19927.97元, 其他應付款 XX員工 0;問題1.2021年一月份員工拿來8萬的發(fā)票沖備用金;2.去年12月該員工收回多家客戶貨款轉入銀行314979.64元,財務公司把這筆收入做成往來款:借:銀行存款 314979.64元,貸:其他應收款--XX員工314979.64元。我的問題是1.該員工拿來的報銷沖備用,余額里沒有8萬元可沖;2.員工收回來客戶的應收款沒做沖銷,314979.64元掛在XX員工其他應收款里,我應該 怎樣做處理!請老師指教,謝謝!
1、公司轉款給員工采購,借其他應收款-個人,貸銀行存款,2、公司之前差股東的錢這個員工現(xiàn)金還給了股東,借其他應付款-股東,貸其他應收款--個人,可不可以這樣做
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
★ 4.99 解題: 179282 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
虛假半人心№ 追問
2019-09-24 20:30
虛假半人心№ 追問
2019-09-24 20:30
陳詩晗老師 解答
2019-09-24 20:31
虛假半人心№ 追問
2019-09-24 20:41
陳詩晗老師 解答
2019-09-24 20:42
虛假半人心№ 追問
2019-09-24 20:43
陳詩晗老師 解答
2019-09-24 20:44
虛假半人心№ 追問
2019-09-24 20:46
陳詩晗老師 解答
2019-09-24 20:48
虛假半人心№ 追問
2019-09-24 20:49
陳詩晗老師 解答
2019-09-24 20:52