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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-09-24 14:24

你好  貸方有余額不是沒有收回代墊吧?是借方有余額吧

MISS ZHANG 追問

2019-09-24 14:25

之前會(huì)計(jì)是入其他應(yīng)付款-社保貸款,現(xiàn)在這個(gè)科目在貸方是負(fù)數(shù)

答疑蘇老師 解答

2019-09-24 14:28

你好  那計(jì)入 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)付款

MISS ZHANG 追問

2019-09-24 14:29

當(dāng)是收不回來嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-09-24 14:30

你好 如果能收回來的話 你現(xiàn)在就不用處理了 這是收不回來的分錄

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相關(guān)問題討論
你好 貸方有余額不是沒有收回代墊吧?是借方有余額吧
2019-09-24 14:24:09
你好,可以按原分錄紅字沖回,如果涉及損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目代替。
2019-12-27 15:47:04
您好,其他應(yīng)付款不是損益類科目,可以直接調(diào)整的
2019-05-08 13:06:01
這個(gè)你們單位有支付嗎
2019-07-23 20:20:34
以前年度其他應(yīng)付款登記錯(cuò)誤,可以用負(fù)數(shù)紅字調(diào)賬嗎 可以
2021-04-13 15:32:15
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