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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-09-24 08:16

你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的,看看是賬上進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有全部做賬,是哪個(gè)多,

靈兒 追問(wèn)

2019-09-24 08:20

電子稅務(wù)的多

莊老師 解答

2019-09-24 09:10

那要查一下,有進(jìn)項(xiàng)稅額的票還沒(méi)有作賬,進(jìn)項(xiàng)稅少記

靈兒 追問(wèn)

2019-09-24 15:18

查出來(lái)少記的,怎么調(diào),分錄怎么寫

莊老師 解答

2019-09-24 15:33

你好,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸其他應(yīng)付款,

靈兒 追問(wèn)

2019-09-24 15:34

可以借庫(kù)存商品么?

莊老師 解答

2019-09-24 15:35

你好,可以的,可以借庫(kù)存商品、原材料

靈兒 追問(wèn)

2019-09-24 15:35

原本就是進(jìn)項(xiàng)票子商品進(jìn)項(xiàng)稅額少記了

莊老師 解答

2019-09-24 15:35

那可以借庫(kù)存商品科目

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你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的,看看是賬上進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有全部做賬,是哪個(gè)多,
2019-09-24 08:16:00
你好 增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程如下: 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4.實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-31 16:50:30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-03-31 16:51:35
什么原因不好判斷的,
2019-09-25 15:32:52
?你好? ? ? ? 那你? ? ?實(shí)際是報(bào)表少了。 你賬上多了。 你 這個(gè)能查到原因嗎 ?? 你查到原因了才能判斷怎么處理應(yīng)該是賬上多做了??
2021-05-12 10:18:58
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