一般納稅人的增值稅問題,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?怎么做分錄?現(xiàn)在我的留底稅額還有和賬上的應(yīng)交稅費對不上,該怎么調(diào)整
陪你考證的初級班主任
于2022-03-31 16:47 發(fā)布 ??948次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-03-31 16:50
你好
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)過程如下:
1.結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
4.實際交納時
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

你好,一般納稅人月底的進項稅額,銷項稅額是需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2021-02-20 20:13:32

您好,當于進項大于銷項不做分錄
2019-03-12 14:08:15

期末你的進項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30
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