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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-23 17:14

你好 這個調整分錄是正確的  你還想怎么調整呢?

1,2,3,4 追問

2019-09-23 17:56

我賬上紅色字150萬沒有數(shù)據,之前那個會計都沒有沿用,直接做了第一筆分錄

答疑蘇老師 解答

2019-09-23 18:09

你好 正確分錄 借方的實收資本應該為正數(shù) 而不是負數(shù) 以前會計做的更正分錄不平

1,2,3,4 追問

2019-09-24 07:21

老師以前會計做的分錄是平的,因為她沒有沿用以前公司的任何數(shù)據,我現(xiàn)在想調整都不知道該怎么調,如果借:實收資本_原股東(因為沒有數(shù)據記錄,出現(xiàn)負數(shù))

答疑蘇老師 解答

2019-09-24 07:38

你好 你看下差錯更正的分錄 借貸方是不平衡的 借方實收資本是正數(shù)才是平衡的

答疑蘇老師 解答

2019-09-24 07:39

你好 你指的延用以前的會計分錄 是什么?這個只是個調整分錄

1,2,3,4 追問

2019-09-24 08:31

不是的,我是要調整以前會計的第一個分錄,但是如果我按正確的調整借貸是負數(shù),不是0,所以我不知道該怎么做這比分錄

答疑蘇老師 解答

2019-09-24 08:55

你好 你不是要把原分錄調整成上面的正確分錄 嗎?

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相關問題討論
同學您好,先把正確的分錄寫出來,然后直接跟錯誤的分錄對比,調整差異科目和金額就好
2023-11-03 10:20:38
業(yè)務發(fā)生在19年嗎 是的話19年做上面分錄
2020-04-11 08:31:53
您好,一般情況下,借:以前年度損益調整,貸;相關科目,結轉時,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整。
2017-07-16 13:58:24
您好,題目不全,所以分錄借管理費用-100000貸累計折舊。借營業(yè)外支出-120000貸庫存商品,借營業(yè)外支出貸庫存商品85000應交稅費應交增值稅(銷項稅額)120000*0.13
2020-08-03 21:42:32
您好,具體是什么業(yè)務的分錄?哪里有錯誤。
2021-02-10 09:14:49
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