在建筑業(yè)里,根據(jù)工程結(jié)算單進(jìn)行賬務(wù)處理,什么時候應(yīng)該做借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算,什么時候應(yīng)該做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入?
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于2019-09-21 07:42 發(fā)布 ??4110次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-09-21 08:07
確認(rèn)開票的收入時,按建筑業(yè)的理論知識講是:
借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
最后結(jié)轉(zhuǎn)時
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:工程施工——毛利
貸:主營業(yè)務(wù)收入
至于你說的后面一個分錄,屬于實(shí)際工作中由于稅務(wù)上要求收入與銷項(xiàng)稅額是對應(yīng)的,可能按實(shí)際的操作的分錄是:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47

您好
做一份跟3月份相同的紅字分錄 然后根據(jù) 開具的發(fā)票做一份藍(lán)字分錄
2019-07-02 13:55:53

不用交增值稅嗎,這筆分錄沒有增值稅的數(shù)據(jù)
2017-08-24 09:45:44

你好,建議你按照你上面的來做就可以的,沒有應(yīng)交稅費(fèi)影響今年的利潤,如果你做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023-09-23 10:33:08

你好!收到貨款:借:銀行存款 50 貸:預(yù)收賬款 50,開票后,借:預(yù)收賬款 25 貸:主營業(yè)務(wù)收入 25 ,下個月再開票,也是:借:預(yù)收賬款 25 貸:主營業(yè)務(wù)收入 25 ,應(yīng)交稅費(fèi)我就不寫了哈。
2020-07-22 15:23:38
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