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送心意

季老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師

2019-06-25 11:30

暫不處理,待收款或者收款時(shí)借銀行 (庫存)  貸應(yīng)收

雅玲兒 追問

2019-06-25 12:22

為什么暫不處理呢?我申請(qǐng)通過了不就可以掛賬了嗎?

季老師 解答

2019-06-25 14:05

是的,在確定收回方式 后可以掛 賬,之前先不處理。

雅玲兒 追問

2019-06-25 15:44

如果是一筆費(fèi)用呢?例如一筆費(fèi)用2000元?jiǎng)傞_始作為自己的銷售費(fèi)用支付出去了,后來這筆2000的費(fèi)用是可以申請(qǐng)供應(yīng)商補(bǔ)款的,申請(qǐng)了3000元,并且審批通過了,過兩個(gè)月會(huì)補(bǔ)過來。
知道審批通過可以做賬嗎?借其他應(yīng)收款,貸營(yíng)業(yè)外收入

季老師 解答

2019-06-25 16:05

可以的,建議借銷售費(fèi)用  貸銀行   借其他 應(yīng)收   貸銷售費(fèi)用 。

雅玲兒 追問

2019-06-26 10:48

老師,支付的是2000,申請(qǐng)的3000,但是實(shí)際到的是3100,那100暫時(shí)也不明確是什么原因,那這100怎么做賬呢?

季老師 解答

2019-06-26 11:12

作為其他業(yè)務(wù)收入處理。借銀行3100  貸銷售2000  貸收入1100

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具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
您好 做一份跟3月份相同的紅字分錄 然后根據(jù) 開具的發(fā)票做一份藍(lán)字分錄
2019-07-02 13:55:53
不用交增值稅嗎,這筆分錄沒有增值稅的數(shù)據(jù)
2017-08-24 09:45:44
你好,建議你按照你上面的來做就可以的,沒有應(yīng)交稅費(fèi)影響今年的利潤(rùn),如果你做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023-09-23 10:33:08
你好!收到貨款:借:銀行存款 50 貸:預(yù)收賬款 50,開票后,借:預(yù)收賬款 25 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25 ,下個(gè)月再開票,也是:借:預(yù)收賬款 25 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25 ,應(yīng)交稅費(fèi)我就不寫了哈。
2020-07-22 15:23:38
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