
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費(fèi)用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
答: 你好,因?yàn)槔麧櫡峙洙D―未分配利潤默認(rèn)貸方余額的
本月只有管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 是不是應(yīng)該還要做一筆 借 利潤分配~未分配利潤 貸 本年利潤
答: 您好!不用。這個年底做
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月沒有收入 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益時借 本年利潤22874 貸 管理費(fèi)用 工資22559 管理費(fèi)用 其他280 財(cái)務(wù)費(fèi)用35本期利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)是借 利潤分配 未分配利潤22874 貸 本年利潤 22874嗎?
答: 是的,你這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對的
老師 管理費(fèi)用銷售費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤 然后本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤 這是結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用所有的步驟嗎 老師
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。本年利潤在借方,然后再結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤。是不是代表虧損
月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤中,是不是還要本年利潤還要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中啊
每月費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是未分配利潤? 如果是本年利潤,為何年底要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤去?

