
就是想問一下費用本來是不抵扣的認證了抵扣,賬務(wù)上如何做分錄,麻煩請寫出來
答: 你好 那你需要做轉(zhuǎn)出 認證 借費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸銀行存款 認證后轉(zhuǎn)出 借費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
服務(wù)業(yè)加計抵減的費用計提如何做分錄?實際抵扣的時候有如何做分錄?
答: 學員您好,加計抵減是不計提的,是在實際繳納增值稅時做分錄的,具體為 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 這個其他收益就是加計抵減額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控服務(wù)費當月入賬次月抵扣,要怎么做分錄啊
答: 你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。


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2019-09-20 16:20
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