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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-21 12:14

實際費用是幾時發(fā)生,現(xiàn)在發(fā)生么,那可以做管理費用或者是銷售費用 貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行,后續(xù)發(fā)票回來沖掉做管理費用其他應付款按發(fā)票做

康乃馨 追問

2019-11-21 12:29

比如說9月份電費已經(jīng)交但沒票,9月份怎么做賬。10月份才開票,10月份怎么做賬

康乃馨 追問

2019-11-21 12:37

九月份做借管理費用貸銀行存款是專票10月份怎么調整進項

maize老師 解答

2019-11-21 12:59

管理費用 貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行,

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實際費用是幾時發(fā)生,現(xiàn)在發(fā)生么,那可以做管理費用或者是銷售費用 貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行,后續(xù)發(fā)票回來沖掉做管理費用其他應付款按發(fā)票做
2019-11-21 12:14:09
你好 意思是之前費用是沒做進項稅的 是吧 費用是已經(jīng)做了嘛 你做 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 借管理費用負數(shù)
2019-10-17 16:08:17
同學好,以發(fā)票開具的月份,做會計分錄,抵減開票月份的成本費用,
2020-04-10 15:11:21
你好直接記錄招待費不可以抵扣進項稅。
2016-10-28 11:24:29
你之前做費用是按含稅金額入費用的嗎,現(xiàn)在抵扣的話,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 借:管理費用 負數(shù)
2018-12-03 13:41:59
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