我公司7月份進項稅額大于銷項稅額,留抵稅:3203.25元, 8月份銷項稅額:43368.21元 進項稅額:27150.89元 上月留抵:3203.25元 實際繳納稅款:13014.07元 像這種情況怎么做分錄的?
哭泣的帥哥
于2019-09-19 18:43 發(fā)布 ??844次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-09-19 18:47
借應交稅費應交增值稅銷項43368.21
貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅,
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項27150.89
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅43368.21-27150.89-3203.25
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借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅43368.21-27150.89-3203.25
2019-09-19 18:47:26

借:稅金及附加
貸:應交稅費-增值稅-進項準轉出
2022-03-29 10:42:32

借應交稅費應交增值稅銷項800
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅800
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅500
貸應交稅費應交增值稅進項500
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅300
貸應交稅費,未交增值稅300
2021-06-26 18:06:10

進項大于銷項時月底不做會計處理。
2017-10-29 18:33:36

您好,是這樣的? 借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 41772.75? 貸 應交稅費 未交增值稅? 41772.75
2022-10-21 10:10:36
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