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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-09-18 21:55

您好,您暫時沒有收到發(fā)票,可以根據(jù)銀行的付款回單借其他應(yīng)收款貸銀行存款,然后收到發(fā)票,借管理費用-辦公費貸其他應(yīng)收款,這發(fā)票是不需要認證的,可以全額抵扣增值稅的,實際抵減的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用-辦公費負數(shù)

小君 追問

2019-09-18 22:04

專家老師就是專家老師,問了幾次了,問他們發(fā)票是要抵扣的時候再認證嗎?我也說明了是買稅控的發(fā)票,他們可能是沒有想到,一直也沒有人提醒我全額抵扣不需要認證

小君 追問

2019-09-18 22:04

發(fā)票我收到了,銀行也付款了,銀行回單打印回來了

小君 追問

2019-09-18 22:05

然后,銀行開戶加買U盾花了300是做財務(wù)費用-手續(xù)費 嗎?

文老師 解答

2019-09-18 22:18

您發(fā)票收到,銀行付款了 ,也可以直接一次做借管理費用-辦公費貸銀行存款,就不需要通過其他應(yīng)收款。
銀行開戶的,您還在籌建期的話可以進入開辦費的,正常營業(yè)期可以計入財務(wù)費用-手續(xù)費的

小君 追問

2019-09-18 22:29

老師,管理費用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,為什么做借方負數(shù),不可以做貸方嗎

文老師 解答

2019-09-18 22:40

主要是用財務(wù)軟件自動生成利潤表的時候,取數(shù)的時候只去管理費用的借方金額,您做在貸方取數(shù)的時候會取不到,會導致財務(wù)報表出錯的,還有收入成本費用等損益類科目沖減的時候都用相應(yīng)科目的負數(shù)

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您好,您暫時沒有收到發(fā)票,可以根據(jù)銀行的付款回單借其他應(yīng)收款貸銀行存款,然后收到發(fā)票,借管理費用-辦公費貸其他應(yīng)收款,這發(fā)票是不需要認證的,可以全額抵扣增值稅的,實際抵減的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用-辦公費負數(shù)
2019-09-18 21:55:33
借;預付賬款 貸;銀行存款
2017-04-12 09:43:57
你好,每個地方的稅務(wù)管理都不同,你就按他的要求來,免得他不跟你辦你又跑幾遍,更麻煩(*^▽^*)
2019-08-01 15:30:32
你好,不可以,銷項發(fā)票需要作為銷售分錄附件的
2019-06-26 10:18:00
需要銷售發(fā)票貼憑證后面,只有合同和抵扣聯(lián)是不貼別的都需要貼憑證后面去
2019-06-26 10:17:14
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