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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-10 17:35

 你好 你收到的發(fā)票 做費(fèi)用或者成本去  ; 你開出去的 做收入      你們是沒有付款和   收款 掛往來嗎? 2.        主要看你業(yè)務(wù)是什么    才好判斷 你說的做附件   

十年 追問

2021-04-10 17:38

我的意思是先掛往來,再用銀行存款下往來科目?還是直接確認(rèn)成本,銀行存款減少?

meizi老師 解答

2021-04-10 17:41

 你好      可以的。  可以的。 你是為了方便對(duì)賬這些的話 可以   這樣處理。   先掛往來,再用銀行存款下往來科目

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?你好 你收到的發(fā)票 做費(fèi)用或者成本去? ; 你開出去的 做收入? ? ? 你們是沒有付款和? ?收款 掛往來嗎? 2.? ? ? ? 主要看你業(yè)務(wù)是什么? ? 才好判斷 你說的做附件? ?
2021-04-10 17:35:06
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款 對(duì)賬單不需要做賬務(wù)處理 新公司建賬的話 都是0
2021-03-25 20:28:38
同學(xué)你好 這個(gè)按照明細(xì)來做就可以
2022-06-23 16:18:05
你好,根據(jù)不同經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)分別做相應(yīng)分錄,自然就可以把不同單據(jù)整理出來的
2020-06-30 08:49:58
你好,一般的先粘發(fā)票再粘報(bào)銷單,再由出納粘銀行回單
2019-06-24 10:56:04
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