
新接的賬。21年12月上個會計把應(yīng)交增值稅2000轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了。22年交了2000的增值稅。我是把原憑證紅沖嗎?小企業(yè)準(zhǔn)則賬套沒有以前年度損益調(diào)整
答: 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)。
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2298.87借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 2298.872借;以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸;以前年度損益調(diào)整 ——營業(yè)外支出,問題是17年做了增值稅繳納2298.87
答: 這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我第四季度的時候 增值稅多計提了一分錢,因為四舍五入的問題 我應(yīng)該怎么沖賬,用做以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好,你當(dāng)時計提分錄是?


跳躍的月光 追問
2019-09-17 20:01
跳躍的月光 追問
2019-09-17 20:02
跳躍的月光 追問
2019-09-17 20:03
跳躍的月光 追問
2019-09-17 20:03
maize老師 解答
2019-09-17 20:03
跳躍的月光 追問
2019-09-17 20:12
maize老師 解答
2019-09-18 12:37