
?你好老師,報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)狀況表里本年折舊,應(yīng)交增值稅怎么算啊
答: 你好 根據(jù)你做的總賬里的累計(jì)折舊的本年累計(jì)發(fā)生額和應(yīng)交增值稅的金額
財(cái)務(wù)軟件應(yīng)交增值稅代認(rèn)證科目會(huì)和應(yīng)交增值稅里一起統(tǒng)計(jì)嗎?
答: 您好 財(cái)務(wù)軟件應(yīng)交增值稅待認(rèn)證科目會(huì)和應(yīng)交增值稅里一起統(tǒng)計(jì)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
統(tǒng)計(jì)局財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)交增值稅這一項(xiàng)怎么填列
答: 統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中有公式: 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅 如果你單位沒有出口業(yè)務(wù)的話那就是 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 取自財(cái)務(wù)賬目或者科目余額表 注意不含期初未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 統(tǒng)計(jì)要的是本年的數(shù)據(jù),跟稅務(wù)的口徑不一樣。


美妙陽(yáng)光 追問
2019-09-17 14:44
答疑蘇老師 解答
2019-09-17 14:45
美妙陽(yáng)光 追問
2019-09-17 16:32
答疑蘇老師 解答
2019-09-17 16:33