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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-14 17:25

統(tǒng)計報表制度中有公式:應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅如果你單位沒有出口業(yè)務(wù)的話那就是銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出取自財務(wù)賬目或者科目余額表注意不含期初未抵扣的進(jìn)項稅額統(tǒng)計要的是本年的數(shù)據(jù),跟稅務(wù)的口徑不一樣。

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月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-08-04 13:47:52
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
統(tǒng)計報表制度中有公式:應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅如果你單位沒有出口業(yè)務(wù)的話那就是銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出取自財務(wù)賬目或者科目余額表注意不含期初未抵扣的進(jìn)項稅額統(tǒng)計要的是本年的數(shù)據(jù),跟稅務(wù)的口徑不一樣。
2019-10-14 17:25:58
1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
您好,可以的。
2017-04-06 11:25:21
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