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方
于2019-09-17 13:59 發(fā)布 ??516次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-09-17 14:00
可以的,您要提出具體問題,老師才好有針對性地幫您解答,好嗎?
方 追問
2019-09-17 15:21
例如 10000的合同 開9%的專票 我已給提供進項 稅額為580那這個合同抵扣怎么算
張艷老師 解答
2019-09-17 15:32
既然您只取得了580的進項稅額,那么就只能抵扣這么多的進項稅額了,當期應納增值稅稅額=銷項稅額-進項稅額=10000*9%*-580=320這里以10000元為不含稅金額計算的。
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老師,我們公司跟海關做生意,就是賣車給海關,海關需要我們的進項稅抵扣聯抵扣進項稅嗎
答: 海關是事業(yè)單位,不能抵扣進項
老師,高鐵票的稅,現在沒有抵扣,記到待抵扣進項稅可以嗎?
答: 你好,是之后轉為進項稅額核算的意思??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好 我到了一家新企業(yè) 上一個會計沒有認證的進入到待抵扣進項稅的稅額有100多萬 我需要全部認證轉入進項稅么 突然增加進項稅是否會有風險 企業(yè)已經運行了一年左右
答: 你抵扣多少認證多少就可以
老師,什么情況下,進項可以做待抵扣進項稅呢
討論
老師,我想問一下這個倉庫的稅咋算的稅率是多少,待抵扣進項稅是什么
在什么情況下購貨的時候那個進項稅借記待抵扣進項稅稅額,是銷項比進項多的時候嗎
月末,未抵扣的進項稅是不是記入待抵扣進項稅?
有待抵扣進項稅在借方,月末要結轉?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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方 追問
2019-09-17 15:21
張艷老師 解答
2019-09-17 15:32