
公司2016年財務(wù)上的對一個股東形成很多其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2019年,這些其他應(yīng)付款還在,可以把它調(diào)成這個股東的實收資本嗎?
答: 你好!一般不可以直接結(jié)轉(zhuǎn),最好是股東打錢進來記錄實收資本,然后再把錢打出去平其他應(yīng)付款。
總部財務(wù)總監(jiān)指示做實收資本100萬,可是根本都沒收到任何錢和貨,可以做借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本100萬嗎
答: 你好! 最好不要空做,沒收到錢,不做為好。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,財務(wù)會計借其他應(yīng)付款,貸財政撥款收入,預(yù)算會計要做嗎?
答: 涉及到資金支出要做 借:行政支出/事業(yè)支出 貸:財政撥款預(yù)算收入








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2019-09-16 17:25
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2019-09-16 17:31