
公司2016年財(cái)務(wù)上的對(duì)一個(gè)股東形成很多其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2019年,這些其他應(yīng)付款還在,可以把它調(diào)成這個(gè)股東的實(shí)收資本嗎?
答: 你好!一般不可以直接結(jié)轉(zhuǎn),最好是股東打錢進(jìn)來(lái)記錄實(shí)收資本,然后再把錢打出去平其他應(yīng)付款。
總部財(cái)務(wù)總監(jiān)指示做實(shí)收資本100萬(wàn),可是根本都沒(méi)收到任何錢和貨,可以做借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本100萬(wàn)嗎
答: 你好! 最好不要空做,沒(méi)收到錢,不做為好。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)付款,貸財(cái)政撥款收入,預(yù)算會(huì)計(jì)要做嗎?
答: 涉及到資金支出要做 借:行政支出/事業(yè)支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入








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王雅-10492342 追問(wèn)
2019-06-25 17:33
蔣飛老師 解答
2019-06-25 17:51