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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-16 14:27

內(nèi)帳按你們實(shí)際發(fā)的做賬啊,不需要計提啊,你之前沒有發(fā)?

陸遙1991 追問

2019-09-16 14:32

我也是剛接手的,我也不知道發(fā)了沒有,反正現(xiàn)在就一直在賬上,而且還是去年的

陸遙1991 追問

2019-09-16 14:33

計提了9萬,發(fā)個8550

maize老師 解答

2019-09-16 14:33

那就 沖掉沒有發(fā)就可以

陸遙1991 追問

2019-09-16 14:41

沖掉以前的我可以做借:未分配利潤   貸:其他應(yīng)付款嗎?

maize老師 解答

2019-09-16 14:42

這個內(nèi)帳你可以這么做,

陸遙1991 追問

2019-09-16 14:47

那老師,還有這樣一個情況,就是從投資人拿買了一臺注塑機(jī),內(nèi)賬折舊已經(jīng)折了一年多了,其他應(yīng)付款上掛了要付的25萬,現(xiàn)在注塑機(jī)還給投資人,錢也不付給他了,這個固定資產(chǎn)我要怎么做賬,可以把固定資產(chǎn)沖了,其他應(yīng)付款也沖了

maize老師 解答

2019-09-16 14:47

不同問題麻煩重新發(fā)起提問下,謝謝合作

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相關(guān)問題討論
內(nèi)帳按你們實(shí)際發(fā)的做賬啊,不需要計提啊,你之前沒有發(fā)?
2019-09-16 14:27:26
你好,可以按原分錄紅字沖回,如果涉及損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目代替。
2019-12-27 15:47:04
您好,其他應(yīng)付款不是損益類科目,可以直接調(diào)整的
2019-05-08 13:06:01
你好,繳納了沒有做的嗎 你做了繳納會不會銀行余額又不對了
2019-12-27 09:47:48
以前年度其他應(yīng)付款登記錯誤,可以用負(fù)數(shù)紅字調(diào)賬嗎 可以
2021-04-13 15:32:15
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