9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

小規(guī)模增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做。發(fā)生,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。減免增值轉(zhuǎn)出。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營業(yè)外收入。這樣做對(duì)嗎?
答: 注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
老師我做憑證時(shí) 借 應(yīng)收賬款 89988.5 貸 主營業(yè)務(wù)收入 84894.81 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 5093.69 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅銷項(xiàng) 5093.69 后又結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5093.69
答: 一般納稅人的對(duì)的是這么做的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模:借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后支付的時(shí)候是不是就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,同學(xué) 老師看了,這個(gè)分錄沒問題的


揚(yáng)帆啟航 追問
2019-09-15 10:33
何江何老師 解答
2019-09-15 10:42