老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

個(gè)體戶定期定額,核定貨物及勞務(wù)10000萬,核定服務(wù)為20000元,現(xiàn)在增值稅發(fā)票開票含稅95000元(有材料銷售和勞務(wù)等),現(xiàn)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定銷售總額95000+20000超過10萬,要交增值稅,這樣合理嗎?建筑類勞務(wù)是屬于勞務(wù)還是服務(wù)?核定銷售額分兩類設(shè)置,一類發(fā)生超定額,一類未發(fā)生,兩類合并累加作為增值稅計(jì)稅基礎(chǔ)對嗎?
答: 您好,是的,現(xiàn)在是貨物和服務(wù)合并計(jì)算的,按月的話,超過10萬就需要全額繳納增值稅的
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,這個(gè)是什么意思呢?
答: 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,意思就是價(jià)稅分離了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本月5月從國外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格120萬,該批材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得銷售收入300萬元(不含增值稅),同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬元(不含增值稅,且取得增值稅專用發(fā)票),已知該產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%。要求:計(jì)算甲企業(yè)5月份向海關(guān)繳納的增值稅和應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅
答: 同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍后

