
老師,我6月和7月工資早已經(jīng)正常申報(bào)了,但是工資一直沒有發(fā),現(xiàn)在打算發(fā)呢,情況是有的員工工資不要了,也就是不用發(fā)了,但是我已經(jīng)申報(bào)了,怎么辦?怎么做分錄呢?還有個(gè)別v員工從法人個(gè)人那里支了部分工資,是掛到其他應(yīng)付款~法人?謝謝老師!
答: 可以更正申報(bào) 紅沖計(jì)提的就可以 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
請問老師,發(fā)放上月工資可以用法人的款付,分錄是借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款
答: 你好,如果是法人代表個(gè)人墊付了支付給職工的工資是這樣做分錄 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;其他應(yīng)付款——法人代表
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們每個(gè)月工資要扣押金,但是我沒有把押金做成其他應(yīng)付款,這樣分錄做錯(cuò)了,該怎么調(diào)整
答: 你好,你把押金計(jì)入了什么科目


劉坤 追問
2019-09-11 16:20
郭老師 解答
2019-09-11 16:21