
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)放上月工資可以用法人的款付,分錄是借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款
答: 你好,如果是法人代表個(gè)人墊付了支付給職工的工資是這樣做分錄 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;其他應(yīng)付款——法人代表
公司有個(gè)員工2月離職,因社?;鶖?shù)未出不確定還要扣多少社保當(dāng)月工資未發(fā),當(dāng)時(shí)賬上掛了該員工3610元的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在扣款金額確定,從工資里扣掉1120元的社保,公司發(fā)了2419元的工資給他,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?怎么作平之前掛帳的金額呢
答: 你好!借其他應(yīng)付款 3610 貸其他應(yīng)付款-社保1120 現(xiàn)金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我6月和7月工資早已經(jīng)正常申報(bào)了,但是工資一直沒(méi)有發(fā),現(xiàn)在打算發(fā)呢,情況是有的員工工資不要了,也就是不用發(fā)了,但是我已經(jīng)申報(bào)了,怎么辦?怎么做分錄呢?還有個(gè)別v員工從法人個(gè)人那里支了部分工資,是掛到其他應(yīng)付款~法人?謝謝老師!
答: 可以更正申報(bào) 紅沖計(jì)提的就可以 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款

