
我剛剛接手一家新公司 報表顯示管理費(fèi)用有六百多萬 其中有三百多萬是應(yīng)交稅費(fèi)免抵稅轉(zhuǎn)進(jìn)管理費(fèi)用 如果不轉(zhuǎn)的話 應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方 我想問下這應(yīng)交稅費(fèi)免抵稅三百多萬要怎么轉(zhuǎn)比較合理
答: 你好,正常如果是免稅這些應(yīng)該計營業(yè)外收入
上季度末 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅金額少轉(zhuǎn)了六百多,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額六百多,怎么做分錄才能借貸平衡?
答: 你好 把這部分結(jié)轉(zhuǎn)了就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我們是新辦企業(yè),初次購買金稅盤,費(fèi)用全部抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 200 貸:管理費(fèi)用200因為沒有銷售,月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)200 借方余額為200,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是就保持應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額,如果轉(zhuǎn)出如何轉(zhuǎn)?
答: 您好,購買時,借,管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸,管理費(fèi)用,





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


