@樸老師,追問次數(shù)用完,我們只能按第一種情況來申報(bào) 問
同學(xué)你好 對的,是這樣的 答
購買不銹鋼地臺計(jì)入什么費(fèi)用啊 問
您好,公司是主營什么的,買這個(gè)是做什么用? 答
我們幫客戶代賣貨物,收他8000,付給他7000,賺1000,那 問
供應(yīng)商 直接開發(fā)票給客戶 答
老師,請問下我們公司請別的公司一個(gè)員工,處理些售 問
可計(jì)入銷售費(fèi)用-維修費(fèi) 答
8.10公司購買小米打印機(jī)1臺,1299,這個(gè)直接入費(fèi)用可 問
這個(gè)直接入費(fèi)用可以,管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答

收到退伍軍人增值稅返賬務(wù)處理
答: 一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 二、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 四、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
軟件企業(yè)增值稅退稅賬務(wù)處理,就是收到稅局退的增值稅賬務(wù)處理?
答: 您好,您收到的退稅收入應(yīng)記入"營業(yè)外收入"科目里的,所以會計(jì)分錄如下: 借:銀行存款? ? ? 貸:營業(yè)外收入 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到稅務(wù)局增值稅留底退稅的賬務(wù)處理
答: 1.收到稅務(wù)局增值稅留底退稅的賬務(wù)處理,首先要核實(shí)相關(guān)信息,包括納稅人名稱、稅號、稅款所屬期以及退稅金額等。 2.在財(cái)務(wù)賬簿上開具申報(bào)增值稅留底退稅憑證,明確減免稅額等信息,并將此憑證錄入財(cái)務(wù)賬務(wù)軟件,以完成財(cái)務(wù)分錄處理。 3.根據(jù)退稅業(yè)務(wù)特點(diǎn),明確增值稅留底的稅金性質(zhì),判斷是增值稅稅金中的應(yīng)退稅額,還是貨物稅金中的應(yīng)付稅額,在財(cái)務(wù)會計(jì)核算時(shí)有所不同。 4.若退稅金額較大,請同時(shí)填寫現(xiàn)金銀行憑證,向稅務(wù)局辦理表彰增值稅留底退稅登記手續(xù)。 5.辦理現(xiàn)金、支票等支付手續(xù),向銀行機(jī)構(gòu)做好全額退稅金相關(guān)業(yè)務(wù)操作,以便把稅收費(fèi)用歸還給納稅人。


QF 追問
2019-09-10 11:54
江老師 解答
2019-09-10 11:55