
老師,購買了預付卡,借:預付賬款貸:銀行存款有普通發(fā)票。那么借:管理費用貸:預付賬款,這兒附什么樣的附件?
答: 憑證后附對方開具的不征稅發(fā)票。
公司取得了一張電子普通發(fā)票,服務名稱:預付卡銷售*預付卡銷售及充值 是按以下入賬嗎借:預付賬款-預付款 貸 銀行存款還是直接入到管理費用呢
答: 您好,直接計入到管理費用其實就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我12月付了款,2月收的發(fā)票,12月做的借管理費用,貸銀行存款。是不是2月收到發(fā)票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預付賬款是嗎?
答: 你好 你12月已經(jīng)做了費用了 。 那你收到發(fā)票就紅沖 在做一筆分錄即可 不需要走預付賬款 。
8月份支付了7月份的電信費,但是沒有收到發(fā)票,請問這筆費用8月份怎么做賬呢?是不是借:預付賬款-中國電信 貸:銀行存款 等收到發(fā)票了再做 借:管理費用-通訊費 貸:預付賬款-中國電信
老師您好我付一年的房屋(借:預付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預付賬款)那我年底收到發(fā)票時應該怎么記分錄???
老師 給電力公司交的電費 只有收據(jù) 發(fā)票下個月才能開 支付電費拿到收據(jù)時 借:預付賬款 貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費用 貸:預付賬款?分錄正確么?
老師。預付租車費分錄這樣寫嗎?預付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時:借:管理費用 貸:預付賬款 這樣寫嗎?


三順 追問
2019-09-10 10:20
張艷老師 解答
2019-09-10 10:22
三順 追問
2019-09-10 10:24
張艷老師 解答
2019-09-10 10:26
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張艷老師 解答
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三順 追問
2019-09-10 10:38
張艷老師 解答
2019-09-10 10:40