老師好,這個有月,補差的7月8月的社保,申稅個稅時,這 問
你好,需要申報的,報個人部分 答
跨區(qū)域預繳所得稅,預繳了所得稅,季度申報申報是虧 問
你好,是匯算退,季度不退 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
你好,出租辦公樓三個辦公區(qū)域 30萬,由于三季度開票 問
可按實際租金30萬進行申報 答
老師,我想問一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問
你好,可以借款借出去。 答

分公司項目為開發(fā)票,過帳一筆80萬的帳轉入總公司帳戶,后總公司又以工程款名義轉入分公司!這種分錄該怎么做呢?總公司分錄:借:銀行存款 80萬 貸:其他業(yè)務收入754717 應交稅費——應交增值稅 45283總公司轉出:借:其他業(yè)務成本 754717 貸:銀行存款 754717 這樣做的分錄可以嗎?
答: 同學你好 這個分錄可以的
借:應收賬款貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 收水電費開了發(fā)票 但是主任說不計收入直接沖其他業(yè)務成本 請問怎么做賬呢
答: 你好!水電費后面是收回的是嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我們土石方剝離外包A公司A公司總共完成454545.45m3土方剝離我們做分錄:借:內部應收賬款-工程款-B公司4000000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(正常有票)330275.24 其他業(yè)務收入-外部其他業(yè)務收入-土方剝離外包收入3669724.76可是為啥主管會計又做了一筆分錄: 借:其他業(yè)務成本-土方剝離外包成本3669724.76 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(正常有票)9% 330275.24貸:應付賬款-應付款-應付工程款-A公司4000000為什么我不理解第二筆分錄,還有第一筆分錄為什么內部應收賬款-工程款掛的不是A公司,而是B公司
答: 他這個是計入成本里面了


@時刻銘記 追問
2019-09-09 17:15
樸老師 解答
2019-09-09 17:18