
老師:我們土石方剝離外包A公司A公司總共完成454545.45m3土方剝離我們做分錄:借:內部應收賬款-工程款-B公司4000000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(正常有票)330275.24 其他業(yè)務收入-外部其他業(yè)務收入-土方剝離外包收入3669724.76可是為啥主管會計又做了一筆分錄: 借:其他業(yè)務成本-土方剝離外包成本3669724.76 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(正常有票)9% 330275.24貸:應付賬款-應付款-應付工程款-A公司4000000為什么我不理解第二筆分錄,還有第一筆分錄為什么內部應收賬款-工程款掛的不是A公司,而是B公司
答: 他這個是計入成本里面了
請問我們公司比如在3月份買的原材料100元,材料已收到,發(fā)票未收到,辦的暫估入庫,3月份我們買的原材料100元又以110元的價格賣了。銷售出去了我結轉了原材料成本100元,那么我購進的原材料發(fā)票在6月才開票來,暫估入庫還是每月暫估下月初沖嗎?3月份的分錄是:購進時借:原材料 貸:應付賬款一暫估賬款 銷售時:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費一應交增值稅(銷項稅) 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料 4月和5月我購進的還是做暫估和沖暫估嗎?
答: 你好! 實踐中,暫估入庫后 實際收到發(fā)票賬單才沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做賬(不是每個月都沖暫估的)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:應收賬款貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 收水電費開了發(fā)票 但是主任說不計收入直接沖其他業(yè)務成本 請問怎么做賬呢
答: 你好!水電費后面是收回的是嗎


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2018-12-17 10:40
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2018-12-17 10:45
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2018-12-17 10:47
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2018-12-17 11:09