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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-09 10:26

您好
都是首次購買稅款設(shè)備么

趙亦 追問

2019-09-09 10:28

bamboo老師 解答

2019-09-09 10:29

企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計(jì)提折舊,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“累計(jì)折舊”科目;同時(shí),借記“遞延收益”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

趙亦 追問

2019-09-09 10:33

老師能帶入金額嗎?那樣我能更理解一些

bamboo老師 解答

2019-09-09 10:36

借:固定資產(chǎn) 5220
管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 200+2088+280=2568
貸:銀行存款等  5220+2568=7788
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 5220
貸:遞延收益  5220
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款  2568
貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 2568
借:管理費(fèi)用  5220/3/12=145 按月攤銷
貸:累計(jì)折舊  145
借:遞延收益 145
貸:管理費(fèi)用 145

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您好 都是首次購買稅款設(shè)備么
2019-09-09 10:26:53
借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2016-06-26 06:23:18
借:管理費(fèi)用2800貸:現(xiàn)金2800;借:應(yīng)交稅費(fèi)2800貸:管理費(fèi)用2800
2017-08-24 09:01:22
可以計(jì)入管理費(fèi)用--辦公費(fèi)的
2018-07-01 18:09:56
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-03-23 09:28:02
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