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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-20 15:09

您好
借:管理費用——辦公費 280
貸:銀行存款 280
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 280
借:管理費用——辦公費 -280

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-20 15:18

我做了借:預付賬款  貸:銀行存款   對嗎

bamboo老師 解答

2019-09-20 15:19

您還沒有收到發(fā)票?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-20 15:20

發(fā)票有的,就是還沒有抵扣,

bamboo老師 解答

2019-09-20 15:22

發(fā)票有的那就寫我的第一筆分錄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-20 15:27

那我之前做了借:預付賬款,貸:銀行存款,現在要怎么調整成,借:管理費用-辦公費   貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-09-20 15:29

借:管理費用——辦公費
貸:預付賬款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-20 15:30

抵扣的時候再做第二筆分錄是嗎,

bamboo老師 解答

2019-09-20 15:31

是的  抵扣的時候再做第二筆分錄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-20 15:34

好的,謝謝甘老師,老師,你有時候都不在的嗎,我有時候@你,你沒看到嗎

bamboo老師 解答

2019-09-20 15:36

我基本都在的啊 除非特殊情況 還有就是別的老師接了 我沒看見

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-20 15:36

哈哈,只想問你問題

bamboo老師 解答

2019-09-20 15:37

其他老師也很不錯的 您也可以嘗試

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-20 15:52

嗯嗯,你們一般是幾點到幾點在的

bamboo老師 解答

2019-09-20 15:54

我自己啊 一般有時間就一直在的 八點到八點特殊情況會不在 比如今晚有飯局 下班就不在線了 不過晚上估計會在

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你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-03-23 09:28:02
借管理費用,貸銀行存款。
2020-04-01 14:14:46
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020-03-16 12:30:45
借管理費用貸銀存 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2020-07-02 13:09:34
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-02-10 15:28:27
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