繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問(wèn)
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營(yíng)業(yè)外收入,再記往來(lái)款;當(dāng)年的:直接紅沖營(yíng)業(yè)外收入改記往來(lái)。 稅務(wù)報(bào)的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來(lái)款記賬。 無(wú)文件時(shí)全部調(diào)為往來(lái),按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問(wèn)次數(shù)用完,也就是在10月的時(shí)候申報(bào)9 問(wèn)
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報(bào) 答
老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金需要實(shí)繳嗎?如果超過(guò)實(shí)繳的 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問(wèn)
對(duì)方拿過(guò)來(lái)的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等 完工發(fā)給對(duì)方 借,銀行存款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個(gè)礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入土地購(gòu)買的成本 答

差額征稅網(wǎng)上稅務(wù)局怎么辦理
答: 網(wǎng)上辦稅(網(wǎng)頁(yè)端)”的“網(wǎng)報(bào)備案事項(xiàng)”模塊。 點(diǎn)擊進(jìn)入〔1〕網(wǎng)上填報(bào)差額征稅項(xiàng)目登記 點(diǎn)擊“填表”就可以了
稅務(wù)局讓我寫一個(gè)差額征稅的情況說(shuō)明,這個(gè)要怎么寫?之前沒(méi)寫過(guò)
答: 你好,是可以按這個(gè)模板來(lái)寫情況說(shuō)明的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
差額征稅是什么意思?這個(gè)由自己定還是稅務(wù)局定?
答: 1.差額征收是指營(yíng)業(yè)稅項(xiàng)目,“營(yíng)改增”試點(diǎn)地區(qū)延續(xù)該政策, 8月1日后由于全國(guó)推廣,那么增值稅一般納稅人就沒(méi)有這個(gè)政策了。 2.差額征收,差額=總營(yíng)業(yè)額-支付給另外的營(yíng)業(yè)額(成本), 如,工程應(yīng)計(jì)稅的營(yíng)業(yè)額=總工程營(yíng)業(yè)額-分包工程的營(yíng)業(yè)額。 如,旅游應(yīng)計(jì)稅的營(yíng)業(yè)額=旅游總收入-支付給外地地接的費(fèi)用。 要去稅務(wù)局申請(qǐng)
我公司是保安公司,一直備案的差額征稅5%開(kāi)票,現(xiàn)在客戶要求按全額6%開(kāi)票,可以直接開(kāi)嗎?需不需要去稅務(wù)局重新備案?
接受合法委托代辦手機(jī)充值“,我們做的屬于電信增值電務(wù),這個(gè)行業(yè)符合向稅務(wù)局申請(qǐng)差額征稅嗎?


樸老師 解答
2019-09-09 09:31