老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

材料已入庫(kù),還未對(duì)賬,發(fā)票還未開,能不能入賬
答: 您好 收到材料 未收到發(fā)票 先暫估入賬 借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
材料入庫(kù)發(fā)票未開,可以先不入賬嗎,等發(fā)票到了再入賬,可以嗎?
答: 您好,可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好蔣飛老師,我們工程當(dāng)月材料入庫(kù),有入庫(kù)單當(dāng)月沒開來發(fā)票,這些材料當(dāng)月做到賬里嗎
答: 你好 如果你入庫(kù)單了 那么需要做賬的 因?yàn)槟銓?shí)際收到了這批材料了 。 暫估入庫(kù) 收到發(fā)票沖暫估 在按實(shí)際發(fā)票做一遍


shelley 追問
2019-09-08 13:07
bamboo老師 解答
2019-09-08 13:08
shelley 追問
2019-09-08 13:11
shelley 追問
2019-09-08 13:12
bamboo老師 解答
2019-09-08 13:15