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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-01 21:00

分錄怎么寫(xiě)呢?能詳細(xì)一點(diǎn)嗎?還有折舊怎么計(jì)提呢?以后如何調(diào)整?非常感謝!

xn8610 追問(wèn)

2016-03-01 21:25

如果我這幾個(gè)月都不能收到發(fā)票,不用做處理嗎?,收到發(fā)票以后在做沖銷的分錄嗎?

鄒老師 解答

2016-03-01 20:54

次月沖回,等取得發(fā)票了再按發(fā)票入賬計(jì)入固定資產(chǎn)核算

鄒老師 解答

2016-03-01 21:13

借;固定資產(chǎn)     貸;應(yīng)付賬款-暫估
次月計(jì)提折舊  借;制造費(fèi)用等科目    貸;累計(jì)折舊
之后折舊無(wú)需做調(diào)整

鄒老師 解答

2016-03-01 21:37

收到做沖銷分錄,然后根據(jù)發(fā)票做分錄,之后的計(jì)提折舊分錄可能會(huì)變動(dòng)

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次月沖回,等取得發(fā)票了再按發(fā)票入賬計(jì)入固定資產(chǎn)核算
2016-03-01 20:54:46
您好,暫估時(shí),按不含稅價(jià)處理,借;庫(kù)存商品,5萬(wàn)元,貸:應(yīng)付賬款,5萬(wàn)元。收到專用發(fā)票時(shí),先沖暫估,借;庫(kù)存商品,負(fù)數(shù)5萬(wàn)元,貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)5萬(wàn)元。再根據(jù)專用發(fā)票正常入賬處理。
2017-08-27 15:42:47
是的,你收到貨物了,要暫估入庫(kù),借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款
2019-03-28 16:39:51
1、暫估入庫(kù)憑證 借:原材料或庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估材料 2、次月沖回暫估入庫(kù)憑證 借:原材料或庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估材料(紅字) 收到發(fā)票按正常賬務(wù)處理就行。
2019-11-15 17:05:12
你好!借庫(kù)存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款
2023-08-24 10:48:47
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