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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-01-12 08:50

匯算清繳調增就可以

翠竹林 追問

2019-01-12 08:54

應付賬款-暫估戶這個會計科目始終掛在那怎么處理?

答疑郭老師 解答

2019-01-12 08:59

紅沖這個分錄,然后借庫存商品貸應付-xx單位

翠竹林 追問

2019-01-12 09:07

發(fā)票開不回來了,但貨款已經付了,怎么做會計分錄?

答疑郭老師 解答

2019-01-12 09:19

接上面分錄,借應付賬款貸銀存

翠竹林 追問

2019-01-12 09:27

直接借庫存商品  貸銀行存款可以嗎?

答疑郭老師 解答

2019-01-12 09:51

你要付款了可以的

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相關問題討論
匯算清繳調增就可以
2019-01-12 08:50:35
你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應付賬款-暫估(負數(shù)),沖成本,借:以前年度損益調整(負數(shù)) 貸:庫存商品(負數(shù)),發(fā)票到,借:庫存商品 貸:應付賬款,結轉成本,借:以前年度損益調整 貸:庫存商品,根據(jù)以前年度損益調整科目 的余額結轉至利潤 分配-未分配利潤
2018-04-13 18:40:46
你好,沒有發(fā)票的話所得稅匯算清繳要納稅調增
2019-12-18 15:27:27
您好 請問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
2019-03-19 06:53:56
你好 你們是有虛開發(fā)票嗎?
2021-11-13 11:22:17
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