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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-25 10:54

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估1500 ,  貸:庫存商品1500
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品2000, 貸:應(yīng)付賬款等科目2000

彩色的彩虹 追問

2021-03-25 10:57

老師,那如果我有好幾個(gè)不同的庫存商品一起暫估,發(fā)票金額比暫估金額少,又該怎么做?

鄒老師 解答

2021-03-25 11:03

你好,有好幾個(gè)不同的庫存商品,需要在庫存商品下面設(shè)置明細(xì)科目
發(fā)票金額比暫估金額少,也是根據(jù)發(fā)票 金額做這個(gè)分錄
借:庫存商品——某某明細(xì) , 貸:應(yīng)付賬款等科目

彩色的彩虹 追問

2021-03-25 11:05

好的,謝謝

鄒老師 解答

2021-03-25 11:08

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
是的,庫存商品是寫含稅價(jià)
2025-01-04 16:23:43
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
2023-03-13 19:57:31
您好,是的,是這樣的哈
2023-01-04 16:58:29
您好。開回發(fā)票,借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款—暫估款(紅字) 借:庫存商品(藍(lán)字) 貸:應(yīng)付賬款(藍(lán)字)
2020-06-16 23:37:44
你好,就是賬面只能有貨幣資金,所有者權(quán)益有余額 其他科目必須清零 庫存商品需要按銷售處理 其他應(yīng)付款需要償還,無法償還就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
2018-10-17 11:39:21
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