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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-16 23:37

您好。開回發(fā)票,借:庫存商品(紅字)
貸:應(yīng)付賬款—暫估款(紅字)
借:庫存商品(藍字)
貸:應(yīng)付賬款(藍字)

半夏 追問

2020-06-16 23:48

不紅沖可以嗎,直接沖暫估價

小林老師 解答

2020-06-16 23:50

您好,盡量不要僅沖暫估。

半夏 追問

2020-06-16 23:52

藍字那筆,如果是現(xiàn)金支付的,可以直接是:借:庫存商品,貸:庫存現(xiàn)金嗎

小林老師 解答

2020-06-16 23:56

您好,作為標準核算,要通過應(yīng)付賬款過度。當(dāng)然,您的操作也是可以的。

半夏 追問

2020-06-17 00:27

那是做了那筆藍字,借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
再做一筆
借:應(yīng)付賬款
貸:庫存現(xiàn)金

小林老師 解答

2020-06-17 05:31

您好,是的,您的理解非常正確。

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相關(guān)問題討論
是的,庫存商品是寫含稅價
2025-01-04 16:23:43
你好! 小規(guī)模納稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,不設(shè)三級明細科目的(沒有銷項稅額的)
2018-09-14 21:07:53
您好。開回發(fā)票,借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款—暫估款(紅字) 借:庫存商品(藍字) 貸:應(yīng)付賬款(藍字)
2020-06-16 23:37:44
您好,是的,是這樣的哈
2023-01-04 16:58:29
你好!1、如果是暫時未提供發(fā)票,則先暫估入庫,①借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款;②借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。收到發(fā)票后沖銷②,按實際金額入賬。2、如果對方為公司性質(zhì)且不給發(fā)票,則應(yīng)與對方溝通,取得發(fā)票作為稅前扣除憑證。實在無法取得發(fā)票,則按實際采購金額入庫計入成本,匯算清繳時做納稅調(diào)增項目。供參考!
2019-11-14 17:02:59
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