
有一單位被查,以前年度有虛開的進項發(fā)票,現(xiàn)須做進項轉(zhuǎn)出及調(diào)整以前年度損益,會計分錄該如何做,請賜教,謝謝!
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進項稅額轉(zhuǎn)出」 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進項稅額」
老師,請教一下,企業(yè)2019年被稽查,發(fā)現(xiàn)2015年取得的部分成本發(fā)票為虛開,要求企業(yè)進行進行轉(zhuǎn)出并繳納滯納金。請問這筆進項稅額轉(zhuǎn)出額可以在2019年度進行稅前扣除嗎?還是要做為以前年度損益調(diào)整處理?謝謝
答: 做為以前年度損益調(diào)整處理 你可以要求變更2015年的所得稅申報表
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我上個年度進的物料消耗發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,這個月發(fā)現(xiàn)對方公司存在稅務(wù)問題,需要做進項稅轉(zhuǎn)出,我該如何做分錄?是借原材料貸進項稅轉(zhuǎn)出嗎?還是需要沖以前年度損益調(diào)整嗎
答: 原來,記賬時的分錄是啥寫的?


趙英老師 解答
2019-09-06 08:53