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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-05 18:45

當年的做好收到發(fā)票紅沖暫估然后做發(fā)票的

追問

2019-09-05 18:48

暫估,借:主營成本
應交增值稅
貸:應付賬款

追問

2019-09-05 18:48

可不可以把稅費也暫估

郭老師 解答

2019-09-05 18:49

不能的
暫估不考慮稅的

追問

2019-09-05 18:50

嗯嗯,那以前暫估,可以沖銷嗎

追問

2019-09-05 18:51

就是把稅費把也計提了

郭老師 解答

2019-09-05 18:52

可以的
紅沖就可以

追問

2019-09-05 18:52

郭老師 解答

2019-09-05 19:00

不用客氣的,

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相關問題討論
當年的做好收到發(fā)票紅沖暫估然后做發(fā)票的
2019-09-05 18:45:30
有差額嗎,沒有就直接貼12月后面就可以
2020-03-10 11:09:58
你好,不可以的 3月份暫估入庫 借;庫存商品或原材料 , 貸;應付賬款-暫估 4月份根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2020-04-14 10:00:44
原來分錄 不變 金額負數(shù) 填寫附表二進項轉出就可以了
2020-05-11 15:19:47
你好 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2021-03-24 09:04:52
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